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Diárias

Consulte as diárias concedidas pela administração municipal para custear deslocamentos de servidores e agentes públicos, com informações sobre beneficiário, destino, período da viagem e valores pagos.

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Relação das despesas empenhadas

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FornecedorDataValorFolha do EmpenhoDetalhes
0429014020501-26
Saúde
Outras Despesas Correntes
MANOEL AFONSO ALVES PEREIRA LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR.
29/04/2026
Empenhado
360,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0429013020501-26
Saúde
Outras Despesas Correntes
CHARLES SUDENI NOGUEIRA DE SOUSA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR.
29/04/2026
Empenhado
360,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0429012020501-26
Saúde
Outras Despesas Correntes
CELSO DE FREITAS FONSECA JUNIOR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR.
29/04/2026
Empenhado
600,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0429011020501-26
Saúde
Outras Despesas Correntes
ICARO DA FONSECA BENVINDO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR.
29/04/2026
Empenhado
960,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0429010020501-26
Saúde
Outras Despesas Correntes
PEDRO FRANCISCO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR.
29/04/2026
Empenhado
240,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0429009020501-26
Saúde
Outras Despesas Correntes
CELIO ANTONIO MACHADO MATOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR.
29/04/2026
Empenhado
240,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0429008020501-26
Saúde
Outras Despesas Correntes
MARCELO CARDOSO BENVINDO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR.
29/04/2026
Empenhado
240,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0429007020501-26
Saúde
Outras Despesas Correntes
SALEF CARDOSO PEREIRA LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR.
29/04/2026
Empenhado
480,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0429006020501-26
Saúde
Outras Despesas Correntes
MAURIFRAN TORRES MACHADO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR.
29/04/2026
Empenhado
240,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0429005020501-26
Saúde
Outras Despesas Correntes
EVILAR NOGUEIRA DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR.
29/04/2026
Empenhado
240,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0429004020501-26
Saúde
Outras Despesas Correntes
ADEILTON JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR.
29/04/2026
Empenhado
480,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0429003020501-26
Saúde
Outras Despesas Correntes
FABIO COSTA E SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR.
29/04/2026
Empenhado
600,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0429002020501-26
Saúde
Outras Despesas Correntes
AMARAL PEREIRA DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR.
29/04/2026
Empenhado
600,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0429001020501-26
Saúde
Outras Despesas Correntes
JODERBE MARTINS MATOS ARAUJO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR.
29/04/2026
Empenhado
600,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0428067020200-26
Administração
Outras Despesas Correntes
ANA BEATRIZ COELHO OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR.
28/04/2026
Empenhado
240,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0428066020100-26
Administração
Outras Despesas Correntes
ITALO BESERRA GUIMARAES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR.
28/04/2026
Empenhado
150,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0428065020800-26
Urbanismo
Outras Despesas Correntes
RENILDO DUARTE MIRANDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR.
28/04/2026
Empenhado
150,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0428030020501-26
Saúde
Outras Despesas Correntes
YONARA SANTOS SOUSA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR.
28/04/2026
Empenhado
480,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0428029020501-26
Saúde
Outras Despesas Correntes
LIVYA MARYANNE DE CARVALHO MORAIS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR.
28/04/2026
Empenhado
480,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0428028020501-26
Saúde
Outras Despesas Correntes
SERGIO HENRIQUE PEREIRA FEITOSA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR.
28/04/2026
Empenhado
480,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
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Detalhe do empenho:
Número
Data
ValorR$
Fornecedor
Histórico
Unidade Orçamentária
-
Classificação
Função
Natureza
Elemento de Despesa
Cód. do Subelemento
Ação
-
Programa
-
Licitação / Contrato
Ano da Licitação
Número da Licitação
Nº Contrato TCE
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