Despesas Pagamentos

Pagamentos

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PagamentoEmpenho / CredorUnidade OrçamentáriaValorDataConta / AplicaçãoComprovanteDetalhes
002442
31/03/2026
0220028022300-26
PAVCON CONSTRUTORA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEDICAO UNICA DA REFORMA DO MURO DO CEMITERIO NO MUNICIPIO DE PIRIPIR-PI, CONFORME CONTRATO N° 82 2024, ADESAO 03 2024, P.E Nº 01 2023 E AITIVO 01 2025.
022300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ORAS-SDO
252.853,90
Recursos não vinculados de Impostos
31/03/2026
622130400
999 - Não se aplica
002441
31/03/2026
0224018022300-26
PAVCON CONSTRUTORA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEDICAO DO SERVICO DE SUBSTITUICAO DO TELHADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIR-PI, CONFORME CONTRATO N° 82 2024, ADESAO 03 2024, P.E Nº 01 2023 E AITIVO 01 2025.
022300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ORAS-SDO
100.000,00
Recursos não vinculados de Impostos
31/03/2026
622130400
999 - Não se aplica
002270
31/03/2026
0302072020600-26
BANCO DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 1195-9. MES 03 2026.
020600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SEFIN
661,53
Recursos não vinculados de Impostos
31/03/2026
622130400
999 - Não se aplica
002234
31/03/2026
0121214020600-26
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESEPSA COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CABELELEIRO NO TIRO DE GUERRA 10-021, CONFORME CONTRATO N° 79 2026-SEAD-PARA OS MESES DE MARCO A NOVEMBRO DE 2026.
020600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SEFIN
1.200,00
Recursos não vinculados de Impostos
31/03/2026
622130400
999 - Não se aplica
002229
31/03/2026
0331151021400-26
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA PARCELAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 25835-0-MES 03 2026.
021400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SEAD
4.560,10
Recursos não vinculados de Impostos
31/03/2026
622130400
999 - Não se aplica
002228
31/03/2026
0331150021400-26
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA PARCELAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 25835-0-MES 03 2026.
021400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SEAD
3.586,11
Recursos não vinculados de Impostos
31/03/2026
622130400
999 - Não se aplica
002226
31/03/2026
0302070020600-26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DA ARR MUN 575250949-8, MES 03 2026.
020600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SEFIN
77,36
Recursos não vinculados de Impostos
31/03/2026
622130400
999 - Não se aplica
002141
31/03/2026
0306022021400-26
BANCO DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1110-X-MES 03 2026.
021400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SEAD
13,08
Recursos não vinculados de Impostos
31/03/2026
622130400
999 - Não se aplica
001533
31/03/2026
0121140022400-26
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, A SEERVICO DA SDR, CONFORME CONTRATO Nº 93 2026-PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026.
022400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E SERVICOS
3.500,00
Recursos não vinculados de Impostos
31/03/2026
622130400
999 - Não se aplica
001532
31/03/2026
0209030021900-26
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENCARREGADO DE BOMBA DAGUA NO POVOADO ANGICAL, CONFORME CONTRATO 281 2026-SDR-PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026.
021900 - SECR. MUN. DE DES. RURAL, DEFESA CIVIL E MEIO AMBI
1.621,00
Recursos não vinculados de Impostos
31/03/2026
622130400
999 - Não se aplica
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