Despesas Pagamentos

Pagamentos

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PagamentoEmpenho / CredorUnidade OrçamentáriaValorDataConta / AplicaçãoComprovanteDetalhes
000096
20/05/2026
0519001020901-26
LEANDRO COMERCIO SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
VALOR EMPENHADO REFFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENXOVAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANTO DO BURITI
020901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
4.320,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
20/05/2026
622130400
999 - Não se aplica
000095
18/05/2026
0518001020901-26
LEANDRO COMERCIO SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
VALOR EMPENHADO REFFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENXOVAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANTO DO BURITI
020901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
3.456,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
18/05/2026
622130400
999 - Não se aplica
002418
05/05/2026
0423009020200-26
SEBASTIAO COELHO MARTINS
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEIXES PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DURANTE A SEMANA SANTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANTO DO BURITI.
020200 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO
11.837,50
Recursos não vinculados de Impostos
05/05/2026
622130400
999 - Não se aplica
002228
05/05/2026
0430045020500-26
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS ADMINISTRATIVOS COMISSIONADOS. ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO.
020500 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS
790,23
Recursos não vinculados de Impostos
05/05/2026
622130400
999 - Não se aplica
002227
05/05/2026
0130026021200-26
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS COMISSIONADOS.
021200 - SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE E RECUR.HIDRICOS
3.066,40
Recursos não vinculados de Impostos
05/05/2026
622130400
999 - Não se aplica
002190
05/05/2026
0130011020900-26
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS.
020900 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOL. SOCIAL
4.598,89
Recursos não vinculados de Impostos
05/05/2026
622130400
999 - Não se aplica
002170
05/05/2026
0330008020400-26
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA COMISSIONADOS.
020400 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA
1.499,43
Recursos não vinculados de Impostos
05/05/2026
622130400
999 - Não se aplica
000338
05/05/2026
0331003020702-26
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS TEMPORARIO DO SERVICO FUNDEB SERV VOLUNTARIO BOLSA AUXILIO.
020702 - REMUNERCAO DO MAGISTERIO
1.500,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
05/05/2026
622130400
230 - FUNDEB - Profissionais da Educação Básica
002049
05/05/2026
0424023020700-26
NILVAN BARBOSA DA SILVA
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGIA NOTURNO NA U.E BIA NUNES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANTO DO BURITI
020700 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
1.897,50
Recursos não vinculados de Impostos
05/05/2026
622130400
200 - Educação - Despesas com MDE
000318
05/05/2026
0430003020702-26
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL- SELESTITA- CONTRATO TEMPORARIO- KAYLA
020702 - REMUNERCAO DO MAGISTERIO
3.556,82
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
05/05/2026
622130400
230 - FUNDEB - Profissionais da Educação Básica
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