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| 002973 |
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| 0626014021500-26 |
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| RUFINA MARIA RODRIGUES ANTERO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE PINTURA EM TECIDO E PINTURA EM TELA PARA ESTA PREFEITURA. |
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| 021500 - SECRETARIA MUN. ADM. E PLANEJAMENTO |
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| 3.000,00 |
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| Recursos não vinculados de Impostos |
| 30/06/2026 |
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| 622130400 |
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| 999 - Não se aplica |
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| 002972 |
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| 0630015021500-26 |
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| LUAUTO IMOVEIS LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO SIATUADO A AV. JOSE SOARES, Nº 51 03, 1º ANDAR, CENTRO DE BURITI DOS MONTES-PI, DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2026. |
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| 021500 - SECRETARIA MUN. ADM. E PLANEJAMENTO |
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| 2.000,00 |
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| Recursos não vinculados de Impostos |
| 30/06/2026 |
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| 622130400 |
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| 999 - Não se aplica |
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| 002971 |
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| 0612008021500-26 |
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| N. B. MENDES |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE TAMBORES PLASTICOS DE 50 LITROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
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| 021500 - SECRETARIA MUN. ADM. E PLANEJAMENTO |
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| 1.500,00 |
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| Recursos não vinculados de Impostos |
| 30/06/2026 |
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| 622130400 |
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| 999 - Não se aplica |
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| 002957 |
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| 0630014020500-26 |
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| FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO FREITAS |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO CULTURAL COM A BANDA EM FESTAS E EVENTOS, REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA. |
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| 020500 - SEC. MUN. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
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| 3.970,00 |
|
| Recursos não vinculados de Impostos |
| 30/06/2026 |
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| 622130400 |
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| 999 - Não se aplica |
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| 002955 |
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| 0630013020500-26 |
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| FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO FREITAS |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO BARRACAS E TENDAS 6X6 E 3X3, PARA SEREM UTILIZADAS EM EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA. |
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| 020500 - SEC. MUN. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
|
|
| 3.970,00 |
|
| Recursos não vinculados de Impostos |
| 30/06/2026 |
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| 622130400 |
|
| 999 - Não se aplica |
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| 002954 |
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| 0630012020300-26 |
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| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MULTAS CLT, DESTE MUNICIPIO. |
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| 020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
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| 4.829,03 |
|
| Recursos não vinculados de Impostos |
| 30/06/2026 |
|
| 622130400 |
|
| 999 - Não se aplica |
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|
| 002953 |
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|
| 0630011020300-26 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MULTAS CLT, DESTE MUNICIPIO. |
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|
| 020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
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|
| 6.371,23 |
|
| Recursos não vinculados de Impostos |
| 30/06/2026 |
|
| 622130400 |
|
| 999 - Não se aplica |
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|
| 002952 |
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|
| 0630010020300-26 |
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MULTAS CLT, DESTE MUNICIPIO. |
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| 020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
|
|
| 4.829,03 |
|
| Recursos não vinculados de Impostos |
| 30/06/2026 |
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| 622130400 |
|
| 999 - Não se aplica |
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| 002900 |
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| 0611003020801-26 |
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| FRANCISCO GERSON SOARES |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESSA COM DIARIAS DE SERVICO REFERENTE AO CERCAMENTO E RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS DO MUNICIPIO. |
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| 020801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
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| 2.738,00 |
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| Recursos não vinculados de Impostos |
| 30/06/2026 |
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| 622130400 |
|
| 999 - Não se aplica |
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| 002899 |
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| 0608011020801-26 |
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| MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA 84589698315 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MUDAS (IPE, JATOBA, PITOMBA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
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| 020801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
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| 2.560,00 |
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| Recursos não vinculados de Impostos |
| 30/06/2026 |
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| 622130400 |
|
| 999 - Não se aplica |
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