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Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes
Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes
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Aquisição de Materiais de Consumo
Despesas com na Aquisição de Materiais de Consumo
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Por competência
  • Ano...
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2002
  • 2001
  • 2000
  • 1999
  • 1998
  • 1997
  • 1996
  • 1995
  • 1994
  • 1993
  • 1992
  • 1991
  • 1990
  • Janeiro
  • Fevereiro
  • Março
  • Abril
  • Maio
  • Junho
  • Julho
  • Agosto
  • Setembro
  • Outubro
  • Novembro
  • Dezembro
Por período
Relação das despesas empenhadas
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FornecedorDataValorImprimir DetalhesDetalhes
0228015020601-25
Saúde
Outras Despesas Correntes
S S SALES-ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
28/02/2025
Empenhado
2.100,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0228024020800-25
Urbanismo
Outras Despesas Correntes
S S SALES-ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
28/02/2025
Empenhado
2.205,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0228019020800-25
Saneamento
Outras Despesas Correntes
CASA DO PERFURADOR LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO, DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO.
28/02/2025
Empenhado
852,55
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0228016020601-25
Saúde
Outras Despesas Correntes
CLAUDENIR SOARES CAVALCANTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CIMENTO, POTY, TIJOLO E TELHA CERAMICA), DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
28/02/2025
Empenhado
2.198,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0228001020701-25
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
CLAUDENIR SOARES CAVALCANTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO (CIMENTO POTY, TIJOLO CERAMICA 08 FUROS E TELHA CERAMICA), DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
28/02/2025
Empenhado
2.534,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0228009020301-25
Administração
Outras Despesas Correntes
T. L. CARRILHO MACHADO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS (TECIDOS 100% ALGODAO), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL E DE SUAS SECRETARIAS.
28/02/2025
Empenhado
1.404,16
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0228001020501-25
Educação
Outras Despesas Correntes
S S SALES-ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
28/02/2025
Empenhado
3.197,00
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0228023020500-25
Cultura
Outras Despesas Correntes
M. A. P. ROSA MORAIS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO, DESTINADO AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE 2025.
28/02/2025
Empenhado
2.000,00
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0228017020500-25
Educação
Outras Despesas Correntes
MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PAO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
28/02/2025
Empenhado
6.461,90
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0227013020500-25
Educação
Outras Despesas Correntes
JAIR GERMANO DE SOUSA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE ACEROLA), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
27/02/2025
Empenhado
1.056,00
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0227012020500-25
Educação
Outras Despesas Correntes
JANETE GERMANO DE SOUSA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE MANGA), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
27/02/2025
Empenhado
1.062,00
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0226018020800-25
Urbanismo
Outras Despesas Correntes
J. A INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
26/02/2025
Empenhado
2.500,00
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0226010020500-25
Educação
Outras Despesas Correntes
RAIMUNDO ITEMAR MONTE JUNIOR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FARINHA DE MANDIOCA E FEIJAO BRANCO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
26/02/2025
Empenhado
937,00
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0226012020500-25
Educação
Outras Despesas Correntes
LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE COPA COZINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.
26/02/2025
Empenhado
500,00
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0226014020500-25
Educação
Outras Despesas Correntes
LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE COPA COZINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.
26/02/2025
Empenhado
884,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0226015020500-25
Educação
Outras Despesas Correntes
LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE COPA COZINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.
26/02/2025
Empenhado
897,00
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0226016020500-25
Educação
Outras Despesas Correntes
LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE COPA COZINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.
26/02/2025
Empenhado
918,50
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0226013020500-25
Educação
Outras Despesas Correntes
LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE COPA COZINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.
26/02/2025
Empenhado
1.450,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0226015020501-25
Educação
Outras Despesas Correntes
CLAUDENIR SOARES CAVALCANTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO (CIMENTO POTY, TIJOLO CERAMICA 08 FUROS E TELHA CERAMICA), DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
26/02/2025
Empenhado
6.520,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0225011020301-25
Administração
Outras Despesas Correntes
T. L. CARRILHO MACHADO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL E DE SUAS SECRETARIAS.
25/02/2025
Empenhado
187,65
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