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Prefeitura Municipal de Buriti Dos Lopes
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  • Material de Consumo
  • Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
  • Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
  • Equipamentos e Material Permanente
  • Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares
  • Pensões do RPPS e do Militar
  • Contratação por Tempo Determinado
  • Outros Beneficios Previdenciários do Servidor ou Militar
  • Beneficio Mensal ao Deficiente e ao Idoso
  • Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência
  • Outros Beneficios Assistenciais do Servidor e do Militar
  • Seguro Desemprego e Abono Salarial
  • Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
  • Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar
  • Obrigações Patronais
  • Diárias - Civil
  • Diárias - Militar
  • Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
  • Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar
  • Auxílio Financeiro a Estudantes
  • Auxílio Fardamento
  • Auxílio Financeiro a Pesquisadores
  • Juros sobre a Dívida por Contrato
  • Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato
  • Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária
  • Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária
  • Encargos s/ Op. de Crédito por Antecip. da Receita
  • Obrigações decorrentes de Política Monetária
  • Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares
  • Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos
  • Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras
  • Material, Bem ou Serv. p/ Distribuição Gratuita
  • Passagens e Despesas de Locomoção
  • Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiri
  • Serviços de Consultoria
  • Locoção de Mão-de-Obra
  • Arrendamento Mercantil
  • Contribuições
  • Auxílios
  • Subvenções Socias
  • Equalização de Preços e Taxas -muda p/ Subvenções Econômicas
  • Auxílio-Alimentação
  • Obrigações Tributárias e Contributivas
  • Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
  • Auxílio-Transporte
  • Obras e Instalações
  • Aquisição de Imóveis
  • Aquisição de Produtos para Revenda
  • Aquisição de Títulos de Crédito
  • Aquisição de Títulos Representativo de Capital já Integralizado
  • Constituição ou Aumento de Capital de Empresas
  • Concessão de Empréstimos e Financiamentos
  • Depósitos Compulsórios
  • Principal da Dívida Contratual Resgatado
  • Principal da Dívida Mobiliária Resgatado
  • Correção Monetária ou Cambial da Dívida Cont. Resgatada
  • Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobil. Resgatada
  • Correção Monetária da Dívida de Op. de Cred. p/ Ant. da Rece
  • Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado
  • Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado
  • Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas
  • Sentenças Judiciais
  • Despesas de Exercícios Anteriores
  • Indenizações e Restituições
  • Indenizações e Restituições Trabalhistas
  • Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo
  • Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
  • A classificar
  • Distribuição de Resultados de Empresas Estatais Dependentes
  • Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS
  • Aposentadorias do RGPS - Área Rural
  • Aposentadorias do RGPS - Área Urbana
  • Pensões ao RGPS - Área Rural
  • Pensões ao RGPS - Área Urbana
  • Outros Benéficios do RGPS - Área Rural
  • Outros Benéficios do RGPS - Área Urbana
  • Pensões Especiais
  • Rateio pela participação em Consórcio Público
  • Compensações ao RGPS
  • Salário Família
Por competência

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Por período

Relação das despesas empenhadas
clique no empenho para ver detalhes
FornecedorDataValorImprimir DetalhesDetalhes
0331004020801-25
Saúde
Outras Despesas Correntes
V MACHADO & CIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DE VEICULOS (SUBS DO FILTRO DE CABINE, SUBS DO FILTRO DE COMBUSTIVEL, SUBS DA MANGUEIRA DE AGUA E SUBS DO FILTRO DE OLEO).
31/03/2025
Empenhado
780,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0331003020801-25
Saúde
Outras Despesas Correntes
V MACHADO & CIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DE VEICULOS (FILTRO COMBUSTIVEL SPRINTER CDI 2.2, FILTRO CAB ACD, ADITIVO RADIADOR LONG LIFE E OUTROS).
31/03/2025
Empenhado
4.172,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0321001020701-25
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
M. DE J. A. DOS SANTOS-ME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS.
21/03/2025
Empenhado
10.750,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0321002020701-25
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.
21/03/2025
Empenhado
43.610,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0319012020801-25
Saúde
Outras Despesas Correntes
MAIS SAUDE EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL.
19/03/2025
Empenhado
14.437,54
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0319008020801-25
Saúde
Outras Despesas Correntes
MAIS SAUDE EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO.
19/03/2025
Empenhado
14.399,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0319007020801-25
Saúde
Outras Despesas Correntes
MAIS SAUDE EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO.
19/03/2025
Empenhado
16.706,20
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0319011020801-25
Saúde
Outras Despesas Correntes
MAIS SAUDE EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO.
19/03/2025
Empenhado
17.207,60
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0319009020801-25
Saúde
Outras Despesas Correntes
MAIS SAUDE EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO.
19/03/2025
Empenhado
20.001,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0319010020801-25
Saúde
Outras Despesas Correntes
MAIS SAUDE EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO.
19/03/2025
Empenhado
21.740,80
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0319006020801-25
Saúde
Outras Despesas Correntes
MAIS SAUDE EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO.
19/03/2025
Empenhado
25.227,80
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0319005020801-25
Saúde
Outras Despesas Correntes
MAIS SAUDE EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO.
19/03/2025
Empenhado
20.096,51
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0319002020801-25
Saúde
Outras Despesas Correntes
MAIS SAUDE EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL.
19/03/2025
Empenhado
15.067,84
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0319003020801-25
Saúde
Outras Despesas Correntes
MAIS SAUDE EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR.
19/03/2025
Empenhado
24.259,72
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0319004020801-25
Saúde
Outras Despesas Correntes
MAIS SAUDE EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR.
19/03/2025
Empenhado
26.021,46
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0319001020801-25
Saúde
Outras Despesas Correntes
MAIS SAUDE EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO.
19/03/2025
Empenhado
24.867,40
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0319001020701-25
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.
19/03/2025
Empenhado
62.300,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0317001010100-25
Legislativa
Outras Despesas Correntes
AGRONORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES, CONFORME NOTA NF;79.
17/03/2025
Empenhado
6.139,97
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0314046021000-25
Urbanismo
Outras Despesas Correntes
FERRONORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS(BARRA CHATA, TUBO REDONDO E ETC).
14/03/2025
Empenhado
1.906,75
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0313004020801-25
Saúde
Outras Despesas Correntes
MAIS SAUDE EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR.
13/03/2025
Empenhado
9.740,27
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
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