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0331004020801-25 |
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Saúde |
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Outras Despesas Correntes |
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V MACHADO & CIA LTDA |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DE VEICULOS (SUBS DO FILTRO DE CABINE, SUBS DO FILTRO DE COMBUSTIVEL, SUBS DA MANGUEIRA DE AGUA E SUBS DO FILTRO DE OLEO). |
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| 31/03/2025 |
Empenhado |
780,00 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0331003020801-25 |
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Saúde |
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Outras Despesas Correntes |
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V MACHADO & CIA LTDA |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DE VEICULOS (FILTRO COMBUSTIVEL SPRINTER CDI 2.2, FILTRO CAB ACD, ADITIVO RADIADOR LONG LIFE E OUTROS). |
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| 31/03/2025 |
Empenhado |
4.172,00 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0321001020701-25 |
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Assistêncial Social |
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Outras Despesas Correntes |
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M. DE J. A. DOS SANTOS-ME |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS. |
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| 21/03/2025 |
Empenhado |
10.750,00 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0321002020701-25 |
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Assistêncial Social |
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Outras Despesas Correntes |
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PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
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| 21/03/2025 |
Empenhado |
43.610,00 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0319012020801-25 |
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Saúde |
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Outras Despesas Correntes |
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MAIS SAUDE EIRELI |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL. |
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| 19/03/2025 |
Empenhado |
14.437,54 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0319008020801-25 |
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Saúde |
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Outras Despesas Correntes |
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MAIS SAUDE EIRELI |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO. |
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| 19/03/2025 |
Empenhado |
14.399,00 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0319007020801-25 |
|
Saúde |
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Outras Despesas Correntes |
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MAIS SAUDE EIRELI |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO. |
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| 19/03/2025 |
Empenhado |
16.706,20 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0319011020801-25 |
|
Saúde |
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Outras Despesas Correntes |
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MAIS SAUDE EIRELI |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO. |
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| 19/03/2025 |
Empenhado |
17.207,60 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0319009020801-25 |
|
Saúde |
|
Outras Despesas Correntes |
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|
MAIS SAUDE EIRELI |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO. |
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| 19/03/2025 |
Empenhado |
20.001,00 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0319010020801-25 |
|
Saúde |
|
Outras Despesas Correntes |
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|
MAIS SAUDE EIRELI |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO. |
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| 19/03/2025 |
Empenhado |
21.740,80 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0319006020801-25 |
|
Saúde |
|
Outras Despesas Correntes |
|
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|
MAIS SAUDE EIRELI |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO. |
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| 19/03/2025 |
Empenhado |
25.227,80 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0319005020801-25 |
|
Saúde |
|
Outras Despesas Correntes |
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|
|
MAIS SAUDE EIRELI |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO. |
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| 19/03/2025 |
Empenhado |
20.096,51 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0319002020801-25 |
|
Saúde |
|
Outras Despesas Correntes |
|
|
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|
MAIS SAUDE EIRELI |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL. |
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| 19/03/2025 |
Empenhado |
15.067,84 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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|
0319003020801-25 |
|
Saúde |
|
Outras Despesas Correntes |
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|
|
MAIS SAUDE EIRELI |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR. |
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| 19/03/2025 |
Empenhado |
24.259,72 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0319004020801-25 |
|
Saúde |
|
Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
MAIS SAUDE EIRELI |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR. |
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| 19/03/2025 |
Empenhado |
26.021,46 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0319001020801-25 |
|
Saúde |
|
Outras Despesas Correntes |
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|
|
MAIS SAUDE EIRELI |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO. |
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| 19/03/2025 |
Empenhado |
24.867,40 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0319001020701-25 |
|
Assistêncial Social |
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Outras Despesas Correntes |
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|
PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
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| 19/03/2025 |
Empenhado |
62.300,00 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0317001010100-25 |
|
Legislativa |
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Outras Despesas Correntes |
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AGRONORTE |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES, CONFORME NOTA NF;79. |
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| 17/03/2025 |
Empenhado |
6.139,97 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0314046021000-25 |
|
Urbanismo |
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Outras Despesas Correntes |
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FERRONORTE |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS(BARRA CHATA, TUBO REDONDO E ETC). |
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| 14/03/2025 |
Empenhado |
1.906,75 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0313004020801-25 |
|
Saúde |
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Outras Despesas Correntes |
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MAIS SAUDE EIRELI |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR. |
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| 13/03/2025 |
Empenhado |
9.740,27 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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