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0528001020801-25 |
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Saúde |
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Outras Despesas Correntes |
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LEONARDO NUNES MACHADO |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
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| 28/05/2025 |
Empenhado |
6.438,75 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0528007020900-25 |
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Educação |
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Outras Despesas Correntes |
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LEONARDO NUNES MACHADO |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
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| 28/05/2025 |
Empenhado |
23.386,50 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0528008020900-25 |
|
Educação |
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Outras Despesas Correntes |
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LEONARDO NUNES MACHADO |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
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| 28/05/2025 |
Empenhado |
15.626,50 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0528009020900-25 |
|
Educação |
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Outras Despesas Correntes |
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LEONARDO NUNES MACHADO |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
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| 28/05/2025 |
Empenhado |
26.122,50 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0528002020701-25 |
|
Assistêncial Social |
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Outras Despesas Correntes |
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E DA S CARVALHO |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE SORVETES(100ML). |
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| 28/05/2025 |
Empenhado |
930,55 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0524001020600-25 |
|
Administração |
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Outras Despesas Correntes |
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AGUA MINERAL BURITI DOS LOPES LTDA. |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE FARDO DE AGUA DONA MANA 500ML S GAS. |
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| 24/05/2025 |
Empenhado |
1.920,00 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0522003020801-25 |
|
Saúde |
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Outras Despesas Correntes |
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|
AGRONORTE |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP DE 13KG-ONU 1075 GLP CLAS 2.1, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BURITI DOS LOPES. |
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| 22/05/2025 |
Empenhado |
3.564,00 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0522001020701-25 |
|
Assistêncial Social |
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Outras Despesas Correntes |
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AGRONORTE |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP DE 13KG-ONU 1075 GLP CLAS 2.1, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DOS LOPES. |
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| 22/05/2025 |
Empenhado |
2.640,00 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0522074020600-25 |
|
Administração |
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Outras Despesas Correntes |
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|
AGRONORTE |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP DE 13KG-ONU 1075 GLP CLAS 2.1, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE BURITI DOS LOPES. |
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| 22/05/2025 |
Empenhado |
1.188,00 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0522075020900-25 |
|
Educação |
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Outras Despesas Correntes |
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|
AGRONORTE |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP DE 13KG-ONU 1075 GLP CLAS 2.1, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BURITI DOS LOPES. |
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| 22/05/2025 |
Empenhado |
13.728,00 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0520004020600-25 |
|
Administração |
|
Outras Despesas Correntes |
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CASA DO MOTOR EIRELI |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE FIOS 20, 21 E 22 AWG E OLEO MINERAL. |
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| 20/05/2025 |
Empenhado |
3.180,01 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0520003021000-25 |
|
Urbanismo |
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Outras Despesas Correntes |
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POLIFERRO COMERCIAL LTDA |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS (BARRA REDONDA MEC). |
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| 20/05/2025 |
Empenhado |
355,45 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0520003010100-25 |
|
Legislativa |
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Outras Despesas Correntes |
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AGRONORTE |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES, CONFORME NOTA NF: 84. |
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| 20/05/2025 |
Empenhado |
4.940,62 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0517001020600-25 |
|
Administração |
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Outras Despesas Correntes |
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AGUA MINERAL BURITI DOS LOPES LTDA. |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE FARDO DE AGUA MIDAI 510ML S GAS. |
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| 17/05/2025 |
Empenhado |
1.836,00 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0516003020801-25 |
|
Saúde |
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Outras Despesas Correntes |
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MAIS SAUDE EIRELI |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO. |
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| 16/05/2025 |
Empenhado |
11.417,70 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0516009020801-25 |
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Saúde |
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Outras Despesas Correntes |
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MAIS SAUDE EIRELI |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL. |
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| 16/05/2025 |
Empenhado |
10.429,95 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0516007020801-25 |
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Saúde |
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Outras Despesas Correntes |
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MAIS SAUDE EIRELI |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR. |
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| 16/05/2025 |
Empenhado |
18.733,50 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0516010020801-25 |
|
Saúde |
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Outras Despesas Correntes |
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|
MAIS SAUDE EIRELI |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR. |
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| 16/05/2025 |
Empenhado |
19.024,51 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0516008020801-25 |
|
Saúde |
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Outras Despesas Correntes |
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|
MAIS SAUDE EIRELI |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR. |
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| 16/05/2025 |
Empenhado |
24.069,90 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0516004020801-25 |
|
Saúde |
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Outras Despesas Correntes |
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MAIS SAUDE EIRELI |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO. |
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| 16/05/2025 |
Empenhado |
19.085,60 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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